Тема |
Проверки 2025: что выявляют аудиторы и налоговая, и как быть готовым |
Дата и место проведения |
Конференция 27 мая г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6 (Бизнес-отель «ПаркСити», зал «Саммит»), с 10.00 до 14.00 ч. ВНИМАНИЕ! Парковка 30 минут - бесплатно, каждый следующий час 150 рублей
Вебинар 28 мая, начало в 11:00 ч. |
Программа мероприятия |
Аудиторские проверки в 2025 году: требования к учету и отчетности
1. Процедура аудиторской проверки: подготовка и порядок взаимодействия • Этапы аудиторской проверки в 2025 году
• Перечень документов и информации, запрашиваемых аудиторами на предварительном этапе
• Рекомендации по организации внутренней подготовки к аудиту
2. Типичные ошибки в бухгалтерском учете и отчетности: практический обзор
• Отсутствие резервов и оценочных обязательств: риски и последствия для отчетности
• Ошибки в применении ФСБУ 25/2018: признание аренды
• Неверная классификация активов и обязательств по срокам обращения
3. Причины модифицированного аудиторского заключения
• Недостаточное раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности
• Отсутствие информации о бенефициарных владельцах
• Отказ аудитора от выражения мнения: причины и последствия
• Подтверждение непрерывности деятельности: требования и практика проверки
4. Документы и процедуры, вызывающие особое внимание аудиторов
• Идентификация руководства компании и конечных бенефициаров
• Тестирование активов на обесценение: обязательность проведения и оформление результатов
• Пересмотр сроков полезного использования основных средств и методов начисления амортизации
• Проверка обоснованности созданных резервов и корректности применения учетной политики
Налоговый контроль 2025: новые риски и методы защиты
1. Тренды налогового контроля в 2025 году
• Основные направления усиливающегося налогового контроля
• Использование предпроверочного анализа и внешних источников информации о компаниях
2. Роль предпроверочного анализа: на что обращают внимание налоговые органы
• Показатели налоговой нагрузки и критерии риска
• Взаимосвязи с контрагентами и анализ цепочек сделок
• Оценка выплат заработной платы и соблюдения требований трудового законодательства
3. Поведение при взаимодействии с налоговыми органами • Как действовать при вызове в налоговую инспекцию • Требования убрать расходы, вычеты НДС или увеличить фонд оплаты труда: оценка обоснованности требований • Добровольное уточнение налоговых обязательств: когда оправдано, а когда нет
4. Особенности налогового контроля по основным налогам
• Контроль по НДС: критерии риска и спорные ситуации • Контроль налога на прибыль: внимание к обоснованности расходов • Контроль по страховым взносам и налогу на доходы физических лиц: особенности 2025 года
5. Ответы на требования налоговых органов: права налогоплательщика
• Порядок предоставления документов и информации • Основания для отказа в предоставлении запрашиваемых сведений • Ответственность за непредставление документов: как минимизировать риски
6. Обжалование результатов налоговой проверки
• Административный порядок обжалования решений налоговых органов
• Судебное обжалование: сроки, этапы, практика
• Практические рекомендации по подготовке к защите своей позиции
7. Возможности освобождения от штрафов и пеней
• Какие разъяснения Минфина и ФНС могут быть основанием для освобождения от ответственности
• Когда начисленные налоги, пени и штрафы могут быть признаны недействительными
|
Стоимость участия |
Участие для клиентов, находящихся на абонентном обслуживании, бесплатное! Для остальных участников: конференция - 7500 рублей, вебинар - 4500 рублей |
Семинар проводит |
Практикующие аудиторы, налоговые консультанты и юристы консультационного центра «ВнешЭкономАудит» |
Регистрация |
![]() ![]() ![]() |
Если у вас есть вопрос и вы хотели бы услышать ответ на него в ходе семинара, или предложить тему для обсуждения, напишите нам по адресу masha@ural-audit.ru